DESPESAS – 19/10/2019 NE: 08090010 LQ: 002 NP: 0001 Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag servidores contratados da Camara Municipal de Santa Quiteria, durante o ano em curso. 11.466,58

1 0819/10/201918/10/2019PAGNE: 08090010 LQ: 002 NP: 0001 Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag servidores contratados da Camara Municipal de Santa Quiteria, durante o ano em curso. FOPAG SERVIDORES TEMPORARIOS 66666666666 11.466,5801-LEGISLATIVA 031-AÇÃO DO LEGISLATIVO 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso Próprio 08090010 – 002 – 0001 1 – não aplicavel 73